同学,你好 嗯嗯,可以

老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,当月付款了,但是有些费用没有收到发票,需要先暂估入账?借:管理费用/主营业务成本 贷:应付账款-暂估某某公司先入账?还是先入预付账款?
一般纳税人,在3月份暂估了主营业务成本和管理费用,在4月份的账里是不是先冲暂估,不用管收没收到发票?
你好,老师,我们是服务小规模,3月份暂估了成本,4月收到发票怎么做账呢 借:主营业务成本-主营业务成本-暂估 5000 贷:银行存款-5000 3月份是这样的做的。4月份收到发票了怎么入?还是说直接把票夹在3月份里面?
老师,请问下油站安装了自动洗车,加油赠送洗车,每洗一台我们支付洗车机4元,收到的发票是普票,进项没抵扣是否理解不缴纳销项
你好,普通企业,股东抽逃资金会有什么后果?谢谢
老师 申报营业账簿印花税是不是全部投资款加起来就可以 ,
老师,账上的年末未分配利润和资产负债表上年末未分配利润是相等的吗
老师,我手上有几个小公司,在报税的时候,有两个公司提示要按年申报营业账簿印花税,有几个公司又没有提醒。这是什么情况?我应该怎么处理?
老师:12月1日发11月的工资,12月底提前发12月的工资(放元旦)11月的个税在12月初申报了,1月报12月的个税可以吗?没有加总申报
老师好,请问出口退税申报期和征税申报期是相同的吗?比如这个月征税申报期是截止到20号,那出口退税申报是几号?
老师,甲公司与乙公司合作收购稻谷,甲公司向银行贷款500万,贷款利息由乙公司司承担,银行利率年2.85%,与合作方利息3.1%,月度付息如何做账?
老师,我们个体在12月转为小规模需要报税吗?需要汇算清缴吗
朴老师,本月的税期是多少号?
老师,还可以怎么做呢?
同学,你好 也可以不冲,等到发票来了再冲
等待发票到了再冲是最晚等到明年5.31日之前吗?还是下个季度?
同学,你好 等到明年5.31日之前