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Q

公司领导和客户一起出差,客户的费用由我公司承担,请问应该如何做账呢?

2023-05-16 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 12:32

同学,你好 发票开具公司抬头就可以 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:33

不是我公司的员工也可以计入差旅费吗?

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:34

同学,你好 发票开具公司抬头就可以

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:35

火车票也可以对吗老师

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:35

实名的火车票

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:35

同学,你好 是的,但是需要发票开具公司抬头

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:36

老师,实名火车票报销不是纸质凭证吗?如何开具公司抬头发票呢?

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:37

同学,你好 那不可以用的 可以去车站开具发票的

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:39

可是老师,纸质凭证上面写了仅供报销使用,也需要开发票吗

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:40

同学,你好 要的,因为这个人不是你们的,所以实名火车票不能在你们公司报销

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快账用户3047 追问 2023-05-16 12:43

那我们只有这个纸质凭证,已经报销了,如何做账

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齐红老师 解答 2023-05-16 12:45

同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款

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同学,你好 发票开具公司抬头就可以 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
2023-05-16
是的,这是招待费,计入招待费里面
2020-08-06
你好;  按照你们分摊的明细表金额 计入部门费用去   
2022-07-12
 你好;        那你们就按部门分摊做一个明细表; 然后按 分摊的 金额计入部门费用去   
2022-07-12
你好,这个借其他应收款-员工,营业外支出-赔偿支出,贷应收账款。
2025-05-27
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