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你好,老师,上月计提工资比实际发放的少了,怎么做会计分录。反过来,上月计提工资比实际发放的多了,又是怎么做账的,谢谢!

2023-05-16 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 13:29

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数

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快账用户5282 追问 2023-05-16 13:35

计提工资少了,而我按照计提工资报的个税,这样会不会有补税风险。反之,计提工资多了按照计提工资交个税,没有补税风险吧!?

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快账用户5282 追问 2023-05-16 13:36

像上面计提和要报个税的情况,应该怎么做好一点?!

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:37

一个少交了个税,影响你抵扣企业所得税的。l

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:37

第二个,你多申报了个税。个人会申诉的。

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:38

最好的情况就是你支付出去多少社保多少。 少申报的补上 多申报的,你可以更正申报,或者是下一个月少申报。

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快账用户5282 追问 2023-05-16 13:41

好的,谢谢郭老师!

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齐红老师 解答 2023-05-16 13:43

不用客气,工作愉快。

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2023-05-16
你好 补计提 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬 -工资 这个金额是差额金额
2021-01-22
同学好 多计提的冲回就可以了,做相同分录的负数
2022-03-03
你好    你把多计提的部分做红字分录 处理即可。   
2021-01-08
你好,一般会在次月调整计提差异。或者差异不大再年底前统一调整一次本年的差异
2024-03-14
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