你好; 意思不符合无形资产; 你去分摊摊销没有;你什么准则; 好判断科目
审计报告意见中有这样一条调整分分录的说明: 调整原因:由期初第2组调整产生 调整分录:借:其他转入 长期待摊费用 贷:在建工程 请问这个其他转入应该记入什么科目呀?
算2016到2020年之前会计做错账厂房工程款和改造共2247925.63元,已把775958.85元记入每月计入了长期待摊费用,现调账借:固定资产--厂房775958.85,贷:长期待摊费用775958.85,折旧费怎么算,以前年度折旧要计入,以前年度损益调整,怎么调账
#提问#老师,我司有一块土地入无形资产,前会计按:借:无形资产, 贷:长期投资 待摊费用(差价) 这分录对吗?,不对怎么处理才对?
老师请问,固定资产和无形资产,前期有折旧摊销,现在要全部计入费用,怎么做分录
请问之前入账时计入无形资产,审计说要重分类到长期待摊费用,要怎么调整分录?
这个月购买了财务软件7000元,对方开了普通发票,怎么记账? 另外这个月折旧分录应该折旧多少?
老师好,小规模商贸公司之前每年收入大概50万左右,几乎没有利润,今年经营范围增加了些劳务分包,工程施工以及建筑材料销售,1-6月销售额160万,实际成本和工资总共60万,现在差100万的成本票,先按5%的利润交企业所得税,会有税务风险不?
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
之前都已经按无形资产摊销了8期了,小企业会计准则
你好; 去红冲掉; 借长期待摊费用贷无形资产 ; 借 累计折旧贷 利润分配-未分配利润