您好,累计摊销也一起转出来
单位是小规模,今年6月从代理记账那边把账接过来的。现在发现2019年7月单位购买管理软件9000元,借:无形资产9000 贷:银行存款9000。按5年,每年年底摊销一次1800元,2019年12月她做了一笔,借:管理费用-摊销费900 贷:无形资产900。摊销的贷方做“无形资产”是不是错了,我用不用更正这笔摊销?还是说今年12月继续延续她的摊销分录(管理费用-摊销费1800 贷:无形资产1800)也可以?
请教个汇算清缴的问题:有一笔员工培训费9000元,原来计入“管理费用—其他”,年底审计给调整到了管理费用-无形资产摊销,这个9000元要不要填入“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”的“无形资产”?
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
今年年初入了一笔无形资产,年末审计说这个不合适,要费用化调整,账怎么做? 是借:管理费用 贷:无形资产? 需要把累计的摊销额转出来吗?
师,1.之前年度形成的无形资产摊销,科目是管理费用,加计扣除是直接填写在加计扣除明细表里面44栏以前年度形成无形资产本年度摊销额那里吗?这个扣除比例是75%呢,2.这个无形资产摊销到管理费用还要登记在研发支出台账里面吗?3.像今年文件说的形成无形资产的按照200%在税前摊销是哪个金额呢
请问个体户开通了公帐户怎么把钱转私人帐户不违规
老师,我们法人成立了一个社会组织,但是好像没有进行报税,那会影响他名下公司的运营吗?会被一起进入黑名单吗?
请问老师,除了把该开的票开了,成本票你先不收就不收,还能从哪些方面把公司利润做多,不能年年亏损
问一下公司需要报销的发票、银行回单是会计人员自己去打印,还是有相关部门来提供
你好,合同上客户为甲,我方为乙,收款方为丙(乙的合作伙伴),丁作为客户的第三方代理机构付款,报关单怎么做?
老师劳务派遣公司开差额5 %普票专票我们都的交增值税是吧老师
员工入职几天离职了,没给买社保,对公发放工资,会不会被查说没给员工买社保,因为现在买入社保就产生费用,之前是截止20号,20号前下社保,就不会产生
您好老师劳务派遣差额开专票还是普票老师
老师好我们有个个体,税务局打电话说个税没报,个体需要报个税吗?在哪里报?
企业工会会费怎么收。国家的三薪,补贴,加班费。是扣除吗?
借:管理费用 累计摊销 贷:无形资产 这样? 感觉这凭证没做过,不太放心,问问
建议把原来无形资产和摊销分录红冲,再做正确也就是增加费用分录
你直接写这个更正分录也可以,也是正确的,
感觉还是冲红更让人放心
是的,可以.两种处理方法都可以,就是红冲好理解,后面查看也一目了然!