借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
宜城汽车运输公司下设云湖中心站、禾青中心站两个分站。云湖中心站设有天柱、石洋两个分所;禾青中心站设有太湖、五岭两个分所。宜城汽车运输公司7月发生如下业务:(1)云湖中心站7月5日的营业收人日报表显示客运收入6000元,货运收入4000元,增值税额900元(2)云湖中心站收到分所交来的运输收人40330元(含税),其中天柱分所26160元,石洋分所14170元。该云湖中心站代理公司总部车辆货运收入3000元和增值税款270元存人银行(3)云湖中心站将上述各分所交来的款项上交公司(4)根据分所编制的营业收人日报表定期汇总确认营业收入,7月5日—10日云湖中心站天柱分所不含税营业收人60000元(其中客运收入45000元,货运收入1000元),石洋分所不含税营业收入40000元(其中客运收25000元,货运收入15000元)(5)云湖中心站将代理公司总部车辆货运收入3000元扣除5%的手续费后上交公司(6)云湖中心站收到托运单位永顺公司预交货物运费现金60元(7)上述永顺公司的货物已发送,实际不含税运费为4820元,增值税款433.80元,余款现金退回。求会计分录
宜城汽车运输公司下设云湖中心站、禾青中心站两个分站。云湖中心站设有天柱、石洋两个分所;禾青中心站设有太湖、五岭两个分所。宜城汽车运输公司7月发生如下业务:(1)云湖中心站7月5日的营业收人日报表显示客运收入6000元,货运收入4000元,增值税额900元(2)云湖中心站收到分所交来的运输收人40330元(含税),其中天柱分所26160元,石洋分所14170元。该云湖中心站代理公司总部车辆货运收入3000元和增值税款270元存人银行(3)云湖中心站将上述各分所交来的款项上交公司(4)根据分所编制的营业收人日报表定期汇总确认营业收入,7月5日—10日云湖中心站天柱分所不含税营业收人60000元(其中客运收入45000元,货运收入1000元),石洋分所不含税营业收入40000元(其中客运收25000元,货运收入15000元)(5)云湖中心站将代理公司总部车辆货运收入3000元扣除5%的手续费后上交公司(6)云湖中心站收到托运单位永顺公司预交货物运费现金60元(7)上述永顺公司的货物已发送,实际不含税运费为4820元,增值税款433.80元,余款现金退回。其他条件不用考虑
(1)云湖中心站7月5日的营业收人日报表显示客运收入6000元,货运收入4000元,增值税额900元求分录
(4)根据分所编制的营业收人日报表定期汇总确认营业收入,7月5日—10日云湖中心站天柱分所不含税营业收人60000元(其中客运收入45000元,货运收入1000元),石洋分所不含税营业收入40000元(其中客运收25000元,货运收入15000元)求会计分录
(2)云湖中心站收到分所交来的运输收人40330元(含税),其中天柱分所26160元,石洋分所14170元。该云湖中心站代理公司总部车辆货运收入3000元和增值税款270元存人银行(3)云湖中心站将上述各分所交来的款项上交公司(4)根据分所编制的营业收人日报表定期汇总确认营业收入,7月5日—10日云湖中心站天柱分所不含税营业收人60000元(其中客运收入45000元,货运收入1000元),石洋分所不含税营业收入40000元(其中客运收25000元,货运收入15000元)(5)云湖中心站将代理公司总部车辆货运收入3000元扣除5%的手续费后上交公司(6)云湖中心站收到托运单位永顺公司预交货物运费现金60元(7)上述永顺公司的货物已发送,实际不含税运费为4820元,增值税款433.80元,余款现金退回(8)7月31日各中心站汇总本站及各分所营业收入月报,编制营业收入月报表上报公司转账,设云湖中心站本月客运收入为272000元,货运收人为224000元,代理业务收入5000元请编制云湖中心站以上业务的会计分录。
老师,盘亏平衡作业率就是盘亏平衡销售率么,盘亏平衡点业务量就是盘亏平衡销售量么
老师应聘收入会计,实操工作中算项目毛利是怎么个工作流程呢??
小规模纳税人(实际个体户)申报的时候发现第一季度是核定的,现在第二季度,实际第一季度开票几千元,为什么核定后不是一直核定的?
d选项的意思是即使是发生在资本化前的专门借款辅助费用,也可以资本化。比如,1月发生专门借款1000,辅助费用10,但是2月才开始动工,那1月发生的10元辅助费用也可以资本化
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???