您好,你是指对方的货款,是吗?

原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
1.某行政单位2020年发生如下经济业务:(1)通过财政直接支付采购设备一台,价值20000元,款项已支付,设备已交付使用。(2)为履职发生会议费5000元,款项以财政授权支付方式支付。(3)为履职人员计提职工薪酬580000元。通过财政直接支付方式向单位职工支付应付薪酬360000元。(4)采购办公用物品一批,实际支付价款6800元,款项以财政授权支付方式支付,物品已验收入库。(5)现金账款核对中发现库存现金短缺50元。经核实,上述现金短缺属无法查明原因,报经批准后予以核销。(6)经批准,无偿调出固定资产一台,调出过程中发生相关费用500元,款项以现金形式支付。(7)向甲地区捐款10000元,定向用于甲地区的灾后重建,款项通过银行存款支付。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。(题目绝对完整,谢谢老师)
1预付账款不多的企业,可以不设“预付账款”科目,而将支付的预付账款记入(〕。A.“应收账款”科目的借方B.“应收账款”科目的货方C.“应付账款”科目的借方口.“应付账款”科目的货方2.2020年4月16日,A企业销售产品一批,价款400万元,增值税52万元,收到期限为6个月的商业承兑汇票一张,年利率为8%,则该票据到期时,A企业收到的票款为()。A.480万元B.452万元C.488.16万元D.470.08万元3.企业应按期计提坏账准备,对于己确认的坏账损失,应借记()。A.“管理费用”科目B.“财务费用”科目C.“坏账准备”科目D.“信用滅值损失”科目4.C企业2017年年末坏账准备借方余额1000元,2018年1月末,应收账款借方余额68000元,当月发生坏账损失1500元,按应收账款余额的2%计提坏账准备,则该企业1月末坏账淮备的余额为()。A.借方2500元B.贷方1360元C.贷方1500元D.借方1140元要计算过程
会计账中通过哪个科目可以准备的查询到我实际支付给对方多少钱?
老师您好,我们公司2018年10月借出一笔钱,合同于2021年10月到期,到期后对方继续支付利息到2021年12月,后面再没给过利息。请问老师,如果我打算计提坏账,也会通过董事会,只是不知道这个坏账应该计提多少?如果按照账龄分析来提坏账,我应该从哪天开始算,算几年的?比例是多少?然后本金和利息的坏账,这个要怎么区分怎么提呢?谢谢老师,爱您
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
本年累计付给对方的
查应付账款明细科目就可以了