您好,招待费不管是哪个期都需要调整的哦 ,咱筹建期没有收入,那就是实际发生额的60% 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除

企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
老师筹建期不是不用做纳税调整表吗?怎么还有招待费实际发生额的60%税前扣除?
老师,筹建期发生的所有费用计入开办费。都能在企业所得税前扣除吗?比如筹建期发生的广告费和业务招待费还用按比例扣除吗?
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。那么福利费和广宣费是按什么比例扣除呢?在筹办期间
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗? 公司小企业会计准则,不通过以前年度损溢调整,直接补记摊销在今年可以吗?
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
个体户有一个员工未缴纳社保,个税那里可以扣除专项附加吗?
老师 我公司为一般纳税人企业卖冷鲜肉,想在别的地方,就是期限成立一个销售点,进完货直接就在那销售了,开票还是总公司开票可以吗,然后那个销售点好用在注册一个营业执照吗
那不是说筹建期是不需要做纳税调整表的吗?
您好啊,没有说招待费不用调整哦,
意思就是筹建期只需要做招待费的纳税调整表 其他的纳税调整表不用填写?
而且是0收入
您好啊,是的呢,其他没有什么调整的
申报是跳出提示3个风险点 是不是必须要填写上面提示的报表?
如图所示
您好,昨2022没有固定资产不用管,有发工资就要填那个职工薪酬表,这个招待费的调整就是填 A105000表
公司从2020年7月成立到至今一直没有收入 都是0申报的 也要填报这些表吗?公司属于房地产代理公司
您好啊,有发工资就要填A105050g表,填一下嘛
固定资产也是有的 金额不大 因为之前的会计没有交接我看不到账 不知道怎么做固定资产调整表 只有资产负债表里的数据 但她都没有计提折旧 我要怎么做好些?
您好,负债表里有固定资产啊,那您2023年开始提折旧吧,前任做得不对了,咋不折旧。 您去电子税务局看他去年的汇缴表
我就是看到她去年的汇算清缴没有做调整表 只做了基础信息表 企业所得税亏损弥补表 减免所得税优惠明细表 就是这三张表 如果我从2023年开始计提折旧 那2022年度的汇算清缴我是不是不做固定资产折旧 摊销纳税调整表?
您好,我是也这认为的,如果调整就是调减,这个可不好办的
那我该怎么办呀 老师 有没有什么好的建议方法 汇算清缴就要结束了 着急
您好,就是这个固定资产表格也不填了,填有原值没有折旧咋行呢,填了税务金额没有戝载就要调减了,2023年再折旧吧
那就是需要填写招待费调整表 工资薪酬支出及纳税调整表对吧?因为系统已经提示我有风险 那我不填写固定资产折旧摊销表会不会有什么影响呢?老师
您好,风险也有的,负债表里有固定资产,但咱没有填这个折旧摊销表,但填 了咱纳税调减也有风险的,要不您电话问您的专管员,告诉他2022年没有折旧,想在汇缴调减,听他的建议