请上传你的凭证看看
老师,230元已报销记账未付款,那不就是:借:销售费用 230元 贷:其他应付款-张金金230元;查明原因后的记账凭证为什么是贷:其他应付款-张金金230元。
老师,请您帮忙看看这张凭证,其他应付款-预提费用那为什么是贷方?
老师,您帮我看看,这个入其他应付款-服务费吗?还是什么费
老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板
老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板
就是这个
如果之前预提了海运费,不应该是放在借方冲抵吗
包括保费也是
预提的时候是不是借:销售费用(或者成本)-运保费 贷:其他应付款-预提费用?
这个是在支付的时候冲减
您是说这张凭证是做了预提,后面实际支付的时候再充减之前的预提?
是的,这个应该是预提的分录。
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!