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老师,请您帮忙看看这张凭证,其他应付款-预提费用那为什么是贷方?

2023-05-17 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 08:30

请上传你的凭证看看

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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:30

就是这个

就是这个
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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:32

如果之前预提了海运费,不应该是放在借方冲抵吗

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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:32

包括保费也是

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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:33

预提的时候是不是借:销售费用(或者成本)-运保费 贷:其他应付款-预提费用?

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齐红老师 解答 2023-05-17 08:35

这个是在支付的时候冲减

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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:38

您是说这张凭证是做了预提,后面实际支付的时候再充减之前的预提?

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齐红老师 解答 2023-05-17 08:39

是的,这个应该是预提的分录。

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快账用户6031 追问 2023-05-17 08:40

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-17 08:44

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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2023-05-17
那个是个人承担的那一部分,个人承担的那部分就好用其他应收款或其他应付款,这种往来科目来调整。
2022-02-18
正确的科目应该用其他应付款。你看一下是不是原来有挂往来?
2021-03-27
你好,你们是不是有商标?他给你们注册的代理?
2023-09-12
你好 请把问题补充完整  
2021-02-24
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