同学,你好 包含30万的

请问老师,个体工商户一个季度开具增值税普通发票不超过30万可以免交增值税,那么个体工商户开具增值税专用发票是不是也是一个季度不能超过30万
老师,个体户可以开含税18万专票,3%,销售材料,同时符合不超过30万免增值税的,那开专票,是不是要交增值税?
个体户,这种情况下怎么计算个税呢。现在一个季度增值税30万普票免增值税,那要是开30万发票要交多少个税怎么算。
老师,请问,个体工商户开普通发票,开了税费合计30万,要不要交增值税呀,个体户说30万以内免增值税,那包含30万吗
个体户 也是 季度开普票30万以内免增值税吗? 那如果个体户季度普票开了1万,专票开了2万,是不是1万普票免增值税,2万专票则要按1%征收率 缴纳增值税以及附加税 ?
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
好的,就是我开了刚好30万的税费发票,也是免增值税的
同学,你好 小规模纳税人,季度不超过30万,普通发票免税