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固定资产启用模块 账目原值是不含税金额。但是累积折旧的数是净值的摊销额 这样差个残值额。到最后一期肯定也不平吧?

2023-05-17 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 17:18

同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?

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快账用户6278 追问 2023-05-17 17:21

就是说的这个情况 做账软件 启用固定资产模块 我发现就是我说的这个情况 你们平时咋做呢

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:23

同学您好,这个类似可能固定资产余额为0的,也是可以的

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快账用户6278 追问 2023-05-17 17:23

比如 电子产品原值 90 分2期摊 残值10 折旧就是 40 相当于摊完2期 80。账面有原值90。那这差额 怎么整?

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:25

同学您好,这个有余额就是残值,固定资产处理时再转销

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快账用户6278 追问 2023-05-17 17:27

不处理的话 就账上趴着? 如果不启用模块 手动录入 是不是就可以把残值直接减去 那样摊 然后就平了 ?

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:35

同学您好,是的没错, 是这样的不处理的话 就账上可以把残值直接减去 那样摊的

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同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023-05-17
同学您好 如果固定资产的年限,方法,残值,会计和税法规定的一致,那么账载下原值=税收下计税基础,账载折旧=税收折旧,账载累计折旧=税收累计折旧。
2022-05-23
你好,是不是你在录资产卡片的时候录入的数据不太对?
2022-04-27
第四列是有发票的固定资产的原值, 第五列是允许抵扣所得税的折旧的金额, 其他的正确前提是你2024年当年没有处置销售固定资产
2025-05-07
处置收益不需要填写105090,如果是处置损失,他需要填写 包含在里面 没有关系
2025-05-20
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