同学,你就调增一部分内容
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
我想问下,如果说我第四季度的报表报上去是亏损的,企业所得税也是0,后续汇算清缴的时候报年度报表的时候,有利润了,那么后续我汇算清缴结束想要银行借款,可以借到吗?这样操作会不会对借款有影响?
您好老师,一般纳税人户年底汇算清缴,里面有个资产折旧摊销纳税调整,我账上有固定资产,也有折旧,我不会调整也不想调整,我需要勾选这样表吗?表号是A105080,我如果不勾选,别的表报完了会有个提醒说这个没有申报,当然了不申报这个表也可以提交,我勾选了0申报行不行?会不会有预警,我报了好几家都没有固定资产,这家有,不会报了,求解谢谢老师
老师,我们单位汇算清缴结果是需要退税,金额-39.6元,我们不想退税,能怎么操作一下了?有个老会计跟我说调整一下105000表的第30行,调到汇算清缴结果是0就可以了,请问这样操作可行吗?105000表的第30行能随便调整吗?
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
核对应收账款时发票2022年开了一张销项发票多开了5元,导致这5元一直没有收回来,现在该怎么账务处理
老师好:咨询下,股权转让业务,受让方企业代转让方个人支付的个税款、印花税、滞纳金,分别在现金流量表中为?
汽车维修费需要缴纳印花税吗
对公给私人转了一笔货款,对方开不进来票怎么办?
老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月对公给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录
自有厂房,建账的时候,是入固定资产?再进行折旧吗?还是入长期待摊费用
老师企业所得税收入和增值税的收入不一致正常吗?上下不超过10%
老师,批发零售酒业公司,付的货款有酒杯子,盖子,纸箱货款,要怎么写分录,
老师好!跟员工买了商业保险,差不多一个月后员工外出打工了,保险公司退回了一部分保险费,其中有一半是退回给本人,另一半钱要入账时可以冲管理费吗?
公司采购设备但没收到货,付了30%款,收到发票6万元,进项税7800元,共付了67800元,剩余的70%以后再付,请问收到是做固定资产吗?但又没收到货
老师,我没明白您什么意思,能说的详细点吗
你可以在汇算清缴中调的明细表中调增这个