您好,请问一下可以截个图吗

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10% 这个5%和10%,怎么计算出来的哦
请问老师:对于小微企业所得税征收这句话,我不明白实际怎么计算:“年应纳税所得额不超过100万元的部份减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万但不超过300万元的部份减按50%计处应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税“。举个例,我应纳税所得额是147万,员工10人,我应交多少企业所得税?计算过程是怎样的?
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按10%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按10%的税率缴纳企业所得税。老师,这个100万以下减按怎么列算式的80*25%*0.25
假如2022年研发费用是45万的话,研发费用加计扣除减免税额是多少?如何计算?第二个问题小微的减免所得税额是怎么计算?比如应纳税所得额是265121.58元,应纳所得税额是66280.4元,减免所得税额是59652.36元,这个59652.36室怎么计算出来的?我是湖北省的小规模纳税人!谢谢老师!
老师缴纳所得的时候应纳税所得额是100多万,怎么减免后只交几千元,这个是怎么计算的
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
老师,我们公司是一般纳税人,买电脑的时候开的是普票,是没有抵扣进项税的,现在电脑坏了无法维修,无法开机,当破烂卖,要交税吗?怎么算税费?
你看看老师
1000000*2.5%%2B(1427390.40-1000000)*5%=46369.52 看到没,这个是实际应纳税额,100万以内税率2,。5%。100-300的部分5%,分段计算
老师为什么要用100万乘以2.5%
100万以内,所得税税率2.5%