您好,第一个问题,研发费用的加计扣除是45万元。
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
请问老师,我们公司是一般纳税人,然后是符合小微企业,那么年利润总额是1571185.68元,应纳所得税额392796.42元,减免所得额339237.14元,符合条件小微企业减免所得额是339237.14元,请问这个339237.14元是怎么算出来的哈?急在线等回复
假如2022年研发费用是45万的话,研发费用加计扣除减免税额是多少?如何计算?第二个问题小微的减免所得税额是怎么计算?比如应纳税所得额是265121.58元,应纳所得税额是66280.4元,减免所得税额是59652.36元,这个59652.36室怎么计算出来的?我是湖北省的小规模纳税人!谢谢老师!
老师 您好 我们是制造业,也是高新技术企业,23年12月利润总额 25000万元;其中研发费用4600万元,怎么计算研发加计扣除享受的减免税额是多少?享受高企所得税减免额是多少?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
第二个问题,贵公司税率推测是2.5%,然后相较于25%的所得税率减免了90%,推断的原因是减免所得税额是59652.36元是应纳所得税额是66280.4元的90%。