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乙公司为一般纳税人,本月销项税额为70000元,进项税额为40000元,作计提和交纳增值税的账务处理

2023-05-18 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 12:52

同学您好 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 贷:应交税费-未交增值税3 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税3 贷:银行存款3

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快账用户6793 追问 2023-05-18 12:52

增值税额怎么计算

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快账用户6793 追问 2023-05-18 12:53

老师,把税额的计算给写出来吧

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齐红老师 解答 2023-05-18 12:54

同学您好,应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款

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齐红老师 解答 2023-05-18 12:54

同学您好,计算公式=7-4=3

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快账用户6793 追问 2023-05-18 12:55

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:09

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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