你好 收到商品和服务了吗

老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
项目预支的备用金,做分录 借 其他应收款 贷 银行,现在过去好多年了,费用发票一直没开来,可以调整到那个科目
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
你好 缴费后没收到书籍没看课程可以退费吗?
我公司收入是25.5万,但是收到30万银承是供应商支付的,有4.5万银承要转入现金,25.5万是支付货款,请问怎么平账做账?
个体会付铺面租金请问会计分录怎么写?转的是个人账户,并且对方没有开发票过来
拖了是求数量,不是求和,怎么弄
老师,公司有贸易和建筑服务,运输费用开一起,要怎么分摊结转呢
2月份录入了很多非员工的信息,3月份申报需要怎么处理
我们公司给客户采购了一台机器,客户安装验收时发现不达标,退货了,我们退给厂家,厂家因为是定制品,要求我司承担一半的货款,只退了我们一半款,那我们承担的这一半走营业外支出,可以税前扣除吗?属于资产损失中的存货损失吗?
请问老师,汇算清缴的时候高新收入没有超过60%可以吗?
老师,私营医院的企业所得税汇算清缴有什么注意要点,跟企业有区别没,有没有医院企业所得税汇算清缴的文件,谢谢
一笔长期待摊费用今天发现入账金额比开票金额少270,跨年了,我该怎么处理
收到商品和服务了
你好借成本费用,贷其他应收款, 没票的年报调整就行