你好; 增值税按 120/1.05*0.05 ; 附加税 = 增值税 *12% ;印花税= 租金 *12% ; 企业所得税看利润报所得税的

北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2018年6月发生以下经济业务:(1)本月取得运输费收入,开出专用发票,共计金额200万元,税率10%,税额20万元(2)将10辆运输车出租,本月取得租金收入,开出专用发票,共计金额100万元,税率16%,税额16万元(3)本月购进燃料油,取得专用发票,金额50万元,税率16%,税额8万元(4)购进汽车维修用的零部件,取得专用发票,全额10万元,税率16%,税额1.6万元(5)购进统一着装工作服一批,取得专用发票,金额4万元,税率16%,税额0.64万元(6)转让车库,开出专用发票,金额300万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额15万元(7)出租门面房的租金收入,开出专用发票,金额20万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已
北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下经济业务:(1)本月取得运输费收人,开出专用发票,共计金额200万元,税率9%,税额18万元。(2)将10辆运输车出租,本月取得租金收人,开出专用发票,共计金额100万元,税率13%,税额13万元。(3)本月购进燃料油,取得专用发票,金额50万元,税率13%,税额6.5万元(4)购进汽车维修用的零部件,取得专用发票,金额10万元,税率13%,税额1.3万元。(5)购进统一着装工作服一批,取得专用发票,金额4万元,税率13%,税额0.52万元。(6)转让车库,开出专用发票,金额300万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额15万元。(7)出租门面房的租金收人,开出专用发票,金额20万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产已在税务机关备案),税额1万元(8)转让“营改增”前购人的运输车5辆,原价30万元,已折旧20万元,开出普通发票,金额10万元,税率3%减按2%征收,税额0.2万元。根据题号(1)到(8)北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月
老师好,个人出租厂房,每年租金收入62万,需要缴纳哪些税,分别怎么计算?承租方是企业,需要发票,开什么样的发票,税率是多少?帮忙告知,谢谢!
4.北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2021年9月发生以下经济业务:(1)本月取得运输费收入,开出专用发票,共计金额200万元,税率9%,税额18万元。(2)将10辆运输车出租,本月取得租金收入,开出专用发票,共计金额100万元,税率13%,税额13万元。(3)本月购进燃料油,取得专用发票,金额50万元,税率13%,税额6.5万元。(4)购进汽车维修用的零部件,取得专用发票,金额10万元,税率13%,税额1.3万元。(5)购进统一着装工作服一批,取得专用发票,金额4万元,税率13%,税额0.52万元。(6)转让车库,开出专用发票,金额300万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额15万元。(7)出租门面房的租金收入,开出专用发票,金额20万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额1万元。(8)转让营改增前购入的运输车5辆,原价30万元,已折旧20万元,开出普通发票,金额10万元,税率3%减按2%征收,税额0.19万元。要求:根据以上资料,计算(1)该企业应纳的增值税。
一般纳税人出租2016年4月份之前自建的房屋,年租金20万,租期六年,合计120万,需要交什么税?税率多少?发票金额如何开?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?