你好; 增值税按 120/1.05*0.05 ; 附加税 = 增值税 *12% ;印花税= 租金 *12% ; 企业所得税看利润报所得税的
那有个问题 帮我问问呀 疫情期间为租户免除一个月房租10万,会计如何处理,会如何影响利润表 具体描述 :某企业(一般纳税人)出租商铺一套,每年会签订一次租赁合同。期间为2019年9月至2020年8月。每个月的租金为10万元,2019年8月份一次性收取,一共120万元。且已开具相应的增值税普通发票。因新型肺炎的突然来袭,为进一步响应国家政策,A企业免收了租户2020年3月的租金,且在2020年4月份将租金退还给商户,一共10万元。 会计如何处理 会如何影响利润表
北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2018年6月发生以下经济业务:(1)本月取得运输费收入,开出专用发票,共计金额200万元,税率10%,税额20万元(2)将10辆运输车出租,本月取得租金收入,开出专用发票,共计金额100万元,税率16%,税额16万元(3)本月购进燃料油,取得专用发票,金额50万元,税率16%,税额8万元(4)购进汽车维修用的零部件,取得专用发票,全额10万元,税率16%,税额1.6万元(5)购进统一着装工作服一批,取得专用发票,金额4万元,税率16%,税额0.64万元(6)转让车库,开出专用发票,金额300万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额15万元(7)出租门面房的租金收入,开出专用发票,金额20万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已
北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下经济业务:(1)本月取得运输费收人,开出专用发票,共计金额200万元,税率9%,税额18万元。(2)将10辆运输车出租,本月取得租金收人,开出专用发票,共计金额100万元,税率13%,税额13万元。(3)本月购进燃料油,取得专用发票,金额50万元,税率13%,税额6.5万元(4)购进汽车维修用的零部件,取得专用发票,金额10万元,税率13%,税额1.3万元。(5)购进统一着装工作服一批,取得专用发票,金额4万元,税率13%,税额0.52万元。(6)转让车库,开出专用发票,金额300万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产,已在税务机关备案),税额15万元。(7)出租门面房的租金收人,开出专用发票,金额20万元,税率5%(2016年4月30日前取得的不动产已在税务机关备案),税额1万元(8)转让“营改增”前购人的运输车5辆,原价30万元,已折旧20万元,开出普通发票,金额10万元,税率3%减按2%征收,税额0.2万元。根据题号(1)到(8)北京市某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月
老师好,个人出租厂房,每年租金收入62万,需要缴纳哪些税,分别怎么计算?承租方是企业,需要发票,开什么样的发票,税率是多少?帮忙告知,谢谢!
一般纳税人出租2016年4月份之前自建的房屋,年租金20万,租期六年,合计120万,需要交什么税?税率多少?发票金额如何开?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗