固定资产原值填 期末
汇算清缴固定资产原值是填年初期末原值还是期末数原值?
老师好,请问,年末汇算清缴固定资产 账载金额中资产原值是填资产负债表中固定资产原价还是填 所报期 新购入的固定资产的原价呢?
老师,你好,所得税汇算清缴的固定资产那个表里的固定资产原值是填期末还是期初
老师,你好,所得税汇算清缴表里的固定资产那个表的固定资产原值填期初还是期末
那个去年出售了固定资产的话,汇算清缴的资产折旧调整表里固定资产原值填期初还是期末值呀
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
那我这有个问题,我们运输设备那一项只有一辆车,期初有余额,4月给处置了,期末余额就成0了,我就按期末余额填,然后本年折旧和累计折旧都有金额,它就提示我累计折旧金额应小于原值,因为期末这一项原值为0了
这种处置的 固定资产原值填当初购入的计入固定资产的金额
那我就把这一项填期初数就行
就把这一项填期初数就行