固定资产原值填 期末

汇算清缴固定资产原值是填年初期末原值还是期末数原值?
老师好,请问,年末汇算清缴固定资产 账载金额中资产原值是填资产负债表中固定资产原价还是填 所报期 新购入的固定资产的原价呢?
老师,你好,所得税汇算清缴的固定资产那个表里的固定资产原值是填期末还是期初
老师,你好,所得税汇算清缴表里的固定资产那个表的固定资产原值填期初还是期末
那个去年出售了固定资产的话,汇算清缴的资产折旧调整表里固定资产原值填期初还是期末值呀
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那我这有个问题,我们运输设备那一项只有一辆车,期初有余额,4月给处置了,期末余额就成0了,我就按期末余额填,然后本年折旧和累计折旧都有金额,它就提示我累计折旧金额应小于原值,因为期末这一项原值为0了
这种处置的 固定资产原值填当初购入的计入固定资产的金额
那我就把这一项填期初数就行
就把这一项填期初数就行