你好,出口的进项专用发票做退税勾选的,是需要填在增值税纳税申报表附表二的
老师,商贸型外贸企业同时有内销和外销,在申报增值税前,进项税额进行了退税勾选,其中外贸部分进行的退税勾选,在增值税纳税申报时,1.这部分退税勾选的金额也会出现在附表二第一栏认证相符的税控增值税专用发票吗?
老师,你好!熊金梅老师的进出口外贸企业纳税申报课程,关于附表二的填写,请问:出口货物对应的进项发票是做了退税勾选,增值税纳税申报时附表二第一栏本期认证相符的税控增值税专用发票这里,包含退税勾选的发票吗?还是说只有内销的进项发票呢?
请问老师 出口退税的进项发票要在增值税申报表二里 填报吗
老师,请问4月份勾选的出口退税,在报4月份增值税的时候,这个出口退税的进项发票也自动出现在了附表二,可不可以申报呢?
老师,出口的进项专用发票做退税勾选的需要填在增值税纳税申报表附表二吗?
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老师您好,我们是事业单位,需要给个体工商户(李师餐十元店)在一体化系统中支付盒饭款,对方开具的发票户名是李师傅十元店,发票下面提供的是个人账号,这个店没有开对公账户,银行退回了,告诉说是户名不对,请问,1、这个发票开具的正确吗?2、按照这个发票可以把款打到个人账户里吗?
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老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
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是填在26栏和35栏吗?
你好,26栏和35栏,对应的内容是?
26栏是本期认证相符本期未申报抵扣35栏是本期认证相符的增值税专用发票
你好,是填写在本期认证相符本期抵扣栏次
但是我这个不抵扣,是退税?
你好,不抵扣,也是这样填写的