您好 是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数 这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是会有变化 也就是资产总额会变多 对的

资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
资产负债表的其他应收账款是负数(期初贷方10万,借方发生24万,贷方发生56万,期末贷方42万),其他应付账款是正数(期初贷方1237万,借方3000万,贷方2706万,期末贷方943万),要怎么重分类,要按照重分类后的资产总额报企业所得税吗
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗
资产负债表,其他应付款付280万,那重分类的话。其中其他应付款。借方300万,贷方20万,最终资产负债表,其他应付款项目,期末余额-280,那重分类怎么分呀,是300万放其他应收款,剩下的20万放到其他应付款正数吗,那这样分类重分类的话,资产负债表的资产总额和负债和所有者总额是不是会有变化呀?也就是资产总额会变多是吗
汇算清缴上传的财报是去年的,去年的暂估今年汇算清缴前冲了,会计分录怎么做?
好奇一个问题。小规模开1%的货物发票出去,是不是?一般这种生产卖货的企业都很难找到说小规模的材料合作商,然后很多都是一般纳税人,极大部分百分之多少可能都是一般纳税人
老师请问建筑服务发票上的项目名称按照平时施工的叫法填写的,和没有按照合同上的项目名称写,这个发票能收吗
如果公司有实收资本,股权转让要交什么税
您好老师,个人的车租到公司名下,每个月800是不用交税的是么,一年可以开几次这样800的发票呢
子公司对孙公司100%控股,但是没有注册资本,孙公司净资产为-10万元,现在无偿划转给集团公司,怎账务处理
老师 我开银行承兑汇票10万给供应商,然后供应商再退回8万给我,可以吗?
老师,请问一下,我们公司是砂石料加工的,工人的伙食费是公司包的,在做会计分录的时候是借:生产成本-直接人工-伙食费,贷:应付职工薪酬福利费吗(朴老师)
购买抱枕可以做办公费吗
集团内二级公司持股A公司长投10万,对A的资本公积6万,B公司长投5万,,现在危机公司无偿把B公司的股权转移给统一集团的一级公司,二级公司怎么做账目处理
那也就是说资产增加300,负债增加20,那资产负债表就不平了,有280万的差额是放到所有者权益吗?放到哪个项目里头
没有啊 资产增加了300负债这边本来是负数280 现在是正数20 也相当于增加了300 就是平的啊
那原来资产负债是5,000万的话
那就最好不要重分类 影响小微企业标准
重分类的话。资产原来的5,000万加上300万,5300
那其他应付款,原来是-280,那我就把它变成正280,再加上20是吗
那记账软件上按负数写了,那我要电子税务局申报的时候按重分类的资产负债表项目的金额去填电子税务局的申报表的话,我需要在我的。记账软件上怎么操作?或是用不用把记账软件的资产负债表和我要申请的重分类好?到电子税务局申报的资产负债表保持一样呢
要保持一样的话,我需要问客服记账软件怎么去操作吗
记账软件资产负债表的取数设置要重新设置 其他应收款期末数=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额 其他应付款期末数=其他应付款贷方余额%2B其他应收款贷方余额
哦这样设置后就不会有负数了是吗
这样设置后就不会有负数了 是的
那我想问一个问题,我看学堂有老师说资产负债表6个往来科目要有复数的话显得不专业,那我就是为了专业一点,内部给老板看的时候重分类。但是为了小v300万不超资产也可以有负数去调节是吗?我可以这样理解吗
给老板看的时候就调整过来 税务系统填表的时候就按照不重分类的填写 给老板说明原因就好了 可以按您说的这样的哈