先计入工程物资,领用时计入在建工程
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
老师您好!我哥挂靠了一个建筑公司资质,承包别公司的厂房建筑施工工程,合同签订工程款是按进度支付,那我哥前期垫款购买电脑,开挂靠公司名称抬头的普通发票,垫款购买材料,购买板房,支付职工工资,支付房租,加油费等这块会计怎么做账?
建设厂房,购买的钢材,地秤,五金材料等好几百万,这些款都怎么做账呢?
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师好,新办印染企业五月开始生产,结束筹建期,请问购买的五金零碎配件(采购时候是小票,定期开大票)该怎么入账?购买的染料助剂是不是直接就是入原材料科目了?借原材料—暂估,贷应付账款,来了大票就是红冲这笔再重新填一个,等付款时候再做借应付账款,贷银行存款,这样对么?
老师,我们公司有员工从2021年到现在一直都是只交医疗保险不交养老保险的,养老保险这次申报系统自动带出来了,我应该怎么处理呢
老师我想问一下,交通运输类的普通发票为社么不可以抵扣,电子发票又可以抵扣?
请问为什么要在电子税务局申报填写资产负债表和利润表?为什么现金流量表不同申报?
请问一个个体户,一个月在外的工资2000,自己经营所得一年也有4万,那么这个个体户经营所得跟个税可以合在一起汇算吗,还是经营所得归经营所得汇算,个税归个税汇算。那减基本的6万放那里减最划算
怎么看运输费用的合理性,还有业务招待费的合理性
公司非要我当财务负责人 但是我不负责报税也不负责做账和开票时间 我自己上去把负责人改成法人了 但是联系方式留的还是我的 这样税务局会找我吗?
我是一家种植合作社,可以提供农机服务,我上个月提供农机服务23万,但是未开票,请问我这个季度申报的时候怎么申报呢?
新设立的分公司,需要在当地申报所得税吗?
企业所得税弥补亏损5年,假设2018年亏损了100万,2019盈利了200万,那我2019预交企业所得税时就先弥补亏损100万,还是到2019企业所得税清算时即2020年5月弥补所得税
老师我们运输车队 自己买柴油 然后收到发票时候账务处理和出库时候账务处理事什么样的 还有入库时候的账务处理
就是比如160万采购钢材,发票和合同都有我,30万是安装钢结构的, 这咋做分录呢
30万和160万加一起吗? 借:工资物资190贷:银行存款 190 借:在建工资 190 贷:工资物资190. 然后也有材料领用完建设好之后,再转成固定资产 借:固定资产190 贷:在建工程190
是这样的吗老师?
安装费直接计入在建工程的
那就是物料计入工程物资,其他安装费计入 在建工资,完工之后,在建工程所有的余额都计入固定资产是吧
是的,就是那样处理的
能不能跨过不计工资物资,直接把建厂房的所有的费用都计在建工程呢
没有库房就可以直接做在建工程
哦,好的好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!