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(12)21日,建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本为40000元,取得增值税专用发票,该批钢材的进项税额为5200元,已在购进当期申报抵扣。(13)25日,接受某单位投资转入生产用材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明价款110000元、增值税额14300元,材料已验收入库。(14)30日,委托加工物资一批,并支付加工费,取得的增值税专用发票上注明价款8600元、增值税额1118元,款项已付。以上的会计分录

2023-05-18 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 16:04

你好,稍等,马上回来

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:05

借在建工程45200 贷原材料4万, 应交税费、应交增值税进项转出5200。

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:05

借原材料11万, 应交税费,应交增值税进项14300, 贷实收资本124300

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:06

借委托加工物资加工费8600,应交税费、应交增值税进项1118, 贷银行还款9718。

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你好,稍等,马上回来
2023-05-18
你好同学,需要咨询什么
2023-05-12
你好,问题是什么呢
2022-11-01
同学 你好 你的问题是。
2023-04-25
您好 借:原材料110000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14300 贷:实收资本 110000%2B14300=124300
2021-04-24
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