你好; 你有合理发票 也销售出去; 就不用调整的 2. 可以入账的

老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 应该跨年了
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账, 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗? 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 因为跨年了
老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
师傅我们是A方,承包方B方,设计方C方,由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A,这样操作承包合同了没有标明包括设计费和代付,可以签订一个补充协议吗
工资计提的和实际发放的有差异怎么办
老师,砂石的运费记到哪里
无形资产摊销是不是不计算残值
公司装修,购买的隔离办公室的玻璃,1.3万,入哪个科目
老师好,公司有一位残疾人同事,能给公司带来哪些方面的税务方面的优惠政策吗?
老师你好,请问怎么查询对方有没有抵扣专票,请apple老师解答
公司在二手市场买了3张电脑桌,4把椅子,加上运费,总共1120元,没有发票只有收据,这个怎么入账啊
年末是不是要把本年利润转入未分配利润?如果要转,那转的金额是多少?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到了25年了,现在怎么更正,分录是什么