可以的,可以这么做的。
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
业务 16:2022年11 月 9 日,公司支付 2022 年 11 月 1 日到 2023 年 10 月 31 日房租,全年租金2.4 万,12月取得 5%的专票一张,税款为 1200 元,银行存款支付。 1,支付款项时 借:其他应收款-阳光物业 25200 贷:银行存款-工商银行 25200 2,摊销11月租金时 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-阳光物业 2000 3,12月取得发票时的分录要怎么写
如果C公司是8月成立的,但是房租是A公司在6月付了半年的,那么是不是10月c公司有钱了就要还给a公司房租的钱?房租发票是等c公司成立以后11月开出给c公司的房租普票,那么c公司可以做分录,借:其他应付款a公司12万 贷:银行存款12万还钱给a公司,然后再按发票房租入账 借:管理费用房租10万 贷:其他应付款a公司10万 6月付房租的时候房租押金小票写的是a公司,但是房租合同是c公司和招商签的,那么这个押金是否也要还给a公司?借:其他应付款房租押金3万 贷:银行存款3万?还是说房租押金不用写分录了?押金小票物业不想改抬头
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
股东溢价增资,款项没有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下个月到账,先到的一部分如何账务处理,
老师,我有个股东,社保是放公司缴纳的,但是我没有给他发工资,导致我做账的时候 其他应付款代扣养老金这里。就会有个差额,这个账应该怎么做才行啊?
老师,应收应付对冲,总资产为什么不会少去的?