你好,筹建期的话,按发生额的60%抵扣所得税。40%需要调增。
大地公司2011年度销售收入为6000万元,全年业务招待费发生额为52万元,或全年业务招待费发生额为28万元。计算缴纳的所得税,还有调增调减
请教一下老师,公司没有收入,所得税年报业务招待费事项调整,是按照发生额的40%调增,还是全额调增呢?
老师 当年没有收入,发生的业务招待费是不是全部纳税调增呢
老师,请问一下,所得税年报里面,招待费5000元,但是没有收入,这个招待费调增的话应该调增多少呢
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
不是筹建期,已经正常开始营业了,只是目前在研发阶段,医疗行业需要研发四五年才会有成果,所以不会产生收入。那非筹建期是不是也是按照40%调增啊
那就一分钱抵扣不了的。