你好,需要在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额 变成正数

老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
老师好!请问企业所得税汇算清缴有退税11.07,现在不想退税,怎么计算调整数额
老师想个税汇算清缴,数据怎么填不了
老师,汇算清缴时有几百块钱的退税,不想退税,在纳税调整表43行调增了数据,这个数据是不是应该填写在30行啊
老师,汇算清缴数据填好了,是退税状态,我想交税怎么调整
老师:请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗?
企业所得税汇算清缴中的调整表,账载金额是填对应科目的年度发生额吗。
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
老师其他栏填数后,企业所得税弥补亏损表本年度所得额是不是也跟着增加了,这个没问题吧
你好,这个会同步跟着变动的