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我想把其他应收的余额和应付的余额抵平,注销公司应该怎么处理?

我想把其他应收的余额和应付的余额抵平,注销公司应该怎么处理?
2023-05-19 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 09:28

你好 是同一家的往来吗

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快账用户5165 追问 2023-05-19 09:58

是同一下家公司的,我应该怎么做分录

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快账用户5165 追问 2023-05-19 10:05

我现在要把所有的账调为0应该怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:13

你好借应付,贷其他应收款 

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你好 是同一家的往来吗
2023-05-19
同学,你好 转到营业外收入或者营业外支出
2023-10-02
应收账款是在借方有余额吗?需要把钱还回来。 然后你们收到的这个钱再还其他应付款。
2022-03-23
您好,这个计入营业外收入
2023-06-14
您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
2022-07-21
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