你好,有资金就支付了。 没资金,就需要转为营业外收入处理

老师,公司注销的时候,应付职工薪酬还有贷方余额488.33元,请问要怎么处理
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
公司要注销,有应付职工薪酬和银行存款,将应付职工薪酬和现金全部调整到未分配利润,求完整分录(整个资产负债表, 仅保留应交税金科目余额,其他不动)
公司要注销但是其他应付款和应付职工薪酬有余额,怎么处理,交税少
发放上月薪酬的明细账要怎么填?应付职工薪酬在贷方有余额,但借方是应付职工薪酬,贷方有应交税费,其他应收款和银行存款,不知道明细账和余额该怎么填
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
借股东钱是转营业外还是转资本哪种合适?怎么核算账务?
你好,借股东钱,可以转为资本 借:其他应付款 ,贷:实收资本