借银行存款 负数 贷预收账款 负数
老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
你好,老师 发货403块 发货时 借:应收账款-牧原 134243.33 贷:主营业务收入 118799.41 应交税费-销项税 15443.92 收到货款 借:银行存款 134243.33 贷:应收账款 134243.33 结转销售成本 借:主营业务成本 57428.03 贷: 库存商品 57428.03 这是之前发货403块做的分录,现在由于之前搞错了,现在退36024元给客户,9月17日已退还,我要怎么做分录呢?
老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录
老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款,没收到发票,当时做账借预付账款贷银行,现在收到发票了,我应该怎么调整分录和年报,当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
老师,我们公司11月预收客户货款100元,其中20元是要退回给客户的,分录是:借银行存款20元,贷预收账款80元,其他应付款20元,12月出货的时候货款是80元,运费5元,在那20元冲减,那么分录该怎么写?
某事业单位提供打印服务应收取的打印费1000元,实际收到800元,款项已存入银行
我用的U8,生产领料做了材料出库,还未做产成品入库单,那这一比的数量在哪里查询呢
定期定额的个体工商户连续几个月开票会改为查账征收?
老师您好,我想问下就是增值税和企业所得税的收入确认时间这个应该怎么定呢
经营部是一般纳税人,老板办的刷卡机是个人卡号。但是申请的是经营部名。老是代刷客户装修贷卡。这样有影响吗?
上年年底己经提取了10%的盈余公积,今年汇算清缴调增招待费补缴所得税2000,请问盈余公积还要相应调减吗?
收到退回多缴税款如何记账
因供应商违约造成的罚款是否可以计入坏账损失,相关的税务条款依据?
你好老师,请问我们跟甲方签订了一份设备改造合同,合同签订的税率是13%。合同主要是设备零部件的更换,拆卸,安装,调试。改造过程中发生的一切费用包括但不限于备件,人工费,包装,运费等含在合同总价中。请问这个合同怎么区分是销售劳务还是销售服务呢
有没有关于销售费用偏高,咨询发票多的税务情况说明,模板
那可以作相反分录吗?还是不行啊
可以呀,一样的意思