借银行存款 负数 贷预收账款 负数

老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
你好,老师 发货403块 发货时 借:应收账款-牧原 134243.33 贷:主营业务收入 118799.41 应交税费-销项税 15443.92 收到货款 借:银行存款 134243.33 贷:应收账款 134243.33 结转销售成本 借:主营业务成本 57428.03 贷: 库存商品 57428.03 这是之前发货403块做的分录,现在由于之前搞错了,现在退36024元给客户,9月17日已退还,我要怎么做分录呢?
老师,一般纳税人2021年3月份购买货物91000元,当时做的分录是:借:预付账款。 贷:银行存款4月份收到发票没做任何分录,11月份认证抵扣了这张发票分录要怎么做分录
老师,我们公司11月预收客户货款100元,其中20元是要退回给客户的,分录是:借银行存款20元,贷预收账款80元,其他应付款20元,12月出货的时候货款是80元,运费5元,在那20元冲减,那么分录该怎么写?
老师,我们公司5月份预收了客户的货款20万,但是商品还没有发货,也没有开票,货物要到七月份才发给客户,那我做账,借,银行存款 贷,合同负债 这时需要申报销项税吗
老师,我还没收到客户的款项,目前服装已经寄给乙公司了,乙要求我开发票,这种可以开发票吗?我还没收到钱
老师,我们是一家钢铁贸易公司,关于运输的费用,别人可以给我们来运输费的发票吗?还是说运费本来就计入成本了
老师,费用报销单上,复核签字是在会计签字后还是之前,哪个环节,复核能是出纳?
这个第二小题怎么算出来的 老师详细解释一下谢谢!
老师6月份增值税申报错了,又更正申报了产生了0.42元的退税,老师可以不管他吗?
为什么公司每年都要请会计师事务所来审计,出审计报告
老师 9月暂估80万成本 未交企业所得税 10月该怎么做?
老师,从事船舶维修、检修、电气系统安装调试,承接电气自动化项目、通导、VRCS、LSA、FFA、安全检测认证等业务的企业的账务处理有什么特点和难点?
第五小题怎么求出来的?详细解释一下谢谢老师!
老师好,法人变更出来个这提示,是啥意思呢?
那可以作相反分录吗?还是不行啊
可以呀,一样的意思