嗯嗯,单独做账,就不在公司的账上体现

老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务公司如何做会计分录,客人在各档口消费,公司还给客人开餐费发票
食堂单独做账老板还说餐具不包括,就是米面什么的,这食堂我不记在总账呗之后报税月不包括食堂了
我公司办理了一个,工会法人资格证书,需要像办理营业执照一样到税务局办理税务登记吗?
老师,我这个月注册资本金实缴了200万, 这月印花税申报是当月缴纳还是12月缴纳申报(我一般纳税人正常月缴纳增值税,季度缴纳企业所得税)
老师,每个月缴计提收房租怎么账务处理,收到房租怎么处理
老师,您好,机械加工企业运输成本原材料进货运费算在成本里面,那么生产加工好的成品发货给对方单位,我方单位承担的运费记在那个科目,还有运费中的增值税怎么算
老师好,公司2025年12月成立,企业所得税也是从2026年1月1日开始,厂房租赁期是2025/12/12-2035/12/11,装修期免租金,在5月8日支付了4月20日-5月19日60%房租4.49万(40%还在装修,暂免),后续的话应该就按照100%的金额支付7.48万,现在还没做任何账务处理,如果现在要在5月份做,怎么做呢?能否帮忙带上具体数字计算?这些能否做在五月份,然后补提1-5月份的折旧?增量借款利率用5%,非常感谢
老师,我想问一下,我们公司是保税区企业,小规模纳税人,有一笔货物从香港买,卖给日本。想问下从香港进到保税区在出给日本,和直接香港直发日本,在缴纳税费问题上以及做账方面的区别是什么?是不是直发更合理
老师,*人力资源服务费*劳务费请问这样开发票有问题吗? 我的意思是税目是人力资源服务费,下面写劳务费可以不?
老师,什么情况会涉及房产税
老师,我现在申报2026年4月份的免抵退,汇率我采月的是当月1日的汇率,那我现在填写汇率管理时,我是要取4月1日的汇率,还是3月31日的汇率来做为我4月初的汇率呀
超市行业的供应链公司,其中杂百类占比75%左右,免税生鲜占比25%左右,那增值税税负率一般是多少,利润率是多少