你好,这个就是你单位的收入,你分出去的这个属于你的成本。

老师,简单和您介绍一下公司的业务模式:公司去基地采购小牛,大概10000元一只,拿回公司当地的农户手里,委托农户代养(喂养过程的各种饲料费用农户承担,等到牛12个月后出栏的时候按照增重部分每公斤24元结算),同时我们有线上平台,客户可以交17000认养一头小牛,并且承诺小牛在12个月后能出栏销售,期间会给客户1190元收益,通过每个月往客户账户打99.17元的方式来实现,牛出栏公司收到客户指令卖掉,三天之内会把原来的17000退给客户!如果牛超过了1200斤,超出部分我们会以每公斤35.6元和客户对半分收益,以下是我的问题: 1、收到的17000元应该计入什么科目呢 2、期间每个月给客户打的99.17应该计入什么科目 3、委托农户代养结算的金额应该计入什么科目 4、公司应该计入主营业务收入的应该是那一部分呢
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
老师,现在公司做了个小程序卖商业联盟卡,售价299,通过二级分销,就分出去72元,而且公司还给客户积分兑换产品,最终公司只有100元利润,而小程序是绑定公司公户的,请问这个账怎么做呢?售价299是全部进了公司账户了,虽然分销出去那么多,但是公户上显示的是299的总价,这个怎么弄?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师好,我们开了发票(是销售方),对方已经认证了,现在想要部分红冲,那需要谁发起红字发票信息表呀。具体该怎么操作呀?
因为公司来不及做账,于是对方财务说要编制一个资产负债表和一个报表去做账报税。他说要把填写一些固定不变的填写上去,其他的数据就随便写。这这个有风险吗
公司营业的是光伏板安装 开票要怎么开 是建筑服务还是安全生产生活服务
老师,建筑服务类发票什么样的才是有效发票,需要注意哪些项?备注栏有没有什么特殊要求,数电票
老师 你好 我想问一下 员工出差 比如不能回公司吃饭 公司给餐费补贴 普通员工50元/天,管理人员100元/天,不如2026年6月 张三 出差10天,张三是公司经理 补助1000元,张三 工资7000元,公司如何给申报个税?补助如何发放给员工呢?餐费补助(误餐补助)属不属于免征个税范围呢?公司如何给申报个税?
老师,建筑服务类发票什么样的才是有效发票,需要注意哪些项?备注栏有没有什么特殊要求
老师 麻烦问一下跨年的业务 之前有预缴税金 现在看预缴税金当时没有在申报表中抵减 现在一直挂着怎么办 科目余额一直是负数
老师,你好,请问下设计评审合同按什么税目交印花税
老师你好,请问公司没车,跟个人签租金合同,每个月正常申报个税,是多少需要发票可税前扣除?
请教老师,我们有个职工休产假,6月30号应实发5月工资3578.31元没发,用于扣6-8月社保个人部分,每月451.69元,我6月份该怎么计提和发放呢?个税的本期收入填多少?
分出去的算成本没有发票呀,怎么才能合理合法的做账
你给对方付钱,对方不给你开发票吗? 没有发票的可以做到,但是他没抵扣所得,你得多交税