咨询
Q

老师,有一笔无票费用,什么凭证收据也没有,有单位转个人转款记录,我入账了,得冲出来吧,谢谢。如果冲出来分录怎么做呢,还可以怎么处理

2023-05-20 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-20 15:16

你好,这个是个人垫付的吗?如果是的话,个人支付出去的有证明吗?

头像
快账用户8707 追问 2023-05-20 15:43

个人公司小规模,是单位转给个人的记录,不是垫付,有单位转出回单

头像
快账用户8707 追问 2023-05-20 15:48

单位直接转给对方个收款类似咨询费,不是单位员工垫付

头像
齐红老师 解答 2023-05-20 15:49

转给个人就是个人给你提供服务吗?

头像
快账用户8707 追问 2023-05-20 16:16

是的老师

头像
齐红老师 解答 2023-05-20 16:18

你好,可以的,这个也行。

头像
齐红老师 解答 2023-05-20 16:18

这个银行回单就是证明的,但是抵扣不了所得税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个是个人垫付的吗?如果是的话,个人支付出去的有证明吗?
2023-05-20
你好,你认证了,这个没法抵扣的,你认证之后再进项转出吧 借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-01-09
同学你好,你说的是在财务软件的结转吗?如果出错,你可以把错误的凭证删除,重新再操作一遍试试。
2025-01-07
1.冲红原发票: 当您冲红原始发票时,需要创建一个与原始发票金额相同的负数发票来抵消它。在会计分录中,这通常涉及以下步骤: 借:应收账款(负数金额,表示冲红) 贷:销售收入(负数金额,表示冲红) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(负数金额,表示冲红增值税) 这里的“应收账款”是基于假设原始发票是赊销的。如果原始发票是现金销售,那么您可能需要相应地调整分录。 1.调整已扣税款: 由于税款已经被扣除,但现在您希望将其冲回,您需要创建一个与已扣税款金额相同的调整分录。这通常涉及以下步骤: 借:应交税费-已交增值税(正数金额,表示已交税款) 贷:银行存款/现金(正数金额,表示退回的税款,如果税款已退回) 或者 贷:其他应收款(如果税款尚未退回,但您预计会收到退款) 如果税款已经退回并收到现金,您应该将其记入“银行存款”或“现金”账户。如果税款尚未退回但您预计会收到退款,您可以将其记入“其他应收款”账户。 1.确保账面对齐: 完成上述分录后,您应该检查您的账面余额和国税系统的记录是否一致
2024-05-20
您好 请问后期会有发票拿来吗
2022-08-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×