你好,同学 对的,不需要设置了
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
老师,接账时代账公司用的用友财务软件,我们用的金蝶财务软件,账套拷贝过来是不是不能用,那是具体怎么接着做账,是根据代账公司的余额表做为期初数据重新建账吗?
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师你好!新公司初始余额为0的情况下,财务软件启动初始余额是不是就不用设置,默认为0.是吗?
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,进口货物缴纳增值税不用勾选抵扣吗?直接填写吗
请问老师建筑业,每个项目的材料发票进入的比较早,没有用完那么多材料,材料票的金额放在存货中呢还是在建工程
你好老师,公司基本户每月转账需扣银行手续费,需要向银行索取发票吗,未取得发票需要汇算清缴纳税调增吗
您好,我们是二手车销售公司,就是有时候在车管所开了发票,是我们公司的车卖出,然后车管所代开的,那需要公司申报增值税吗?但是车管所那份发票已经在车管所报了税了。还有一种就是我们开了一份电子普票,去到车管所后车管所又帮忙开了一份二手车发票这个也是我们自己申报增值税?
谢谢老师
不客气,祝你学习顺利