你好,能说明一下,为什么会免费吗?

我公司和上游光伏企业合作,光伏企业提供材料给我们,我们不用给钱,等我们给客户安装好能使用后光伏公司再给我们打款。整个流程是,我们接到单子,然后跟上游光伏公司申请材料,我们收到材料后交给光伏安装企业,等他们安装完,上游光伏公司给我们打款,我们再把安装费打给光伏安装公司。我们收到上游光伏公司打垮以及支付光伏安装企业安装费用时分别怎么做账?
老师我们公司免费给客服提供材料和安装工程、我们客户是不需要支付费用的,我这个怎么写会计分录了
老师你好,麻烦帮我解惑一下 我们老板采购原材料和请其他工人去给我们甲方客户安装一个工程,就相当于我们公司包工包料免费给甲方做工作项目,(想维护客情)这里面涉及到采购材料,支付工程款,然后完工,会计分录如何写,(我们是小规模纳税人)
我公司和上游光伏企业合作,光伏企业提供材料给我们,我们不用给钱,等我们给客户安装好能使用后光伏公司再给我们打款,整个流程是,我们接到单子,然后录单上游光伏公司申请材料,我们收到材料后交给光伏安装企业,等他们安装完毕,上游光伏公司给我们打款,我们再把安装费打给光伏安装公司,我们得到上游光伏公司打款以及支付光伏安装企业安装费用时分别怎么做账?
老师,请问,我们帮客户做安装光伏工程,材料是他们自己提供,但是由于施工过程,我方损坏了部分材料,要赔款给他们,然后我们就公账支付了款11万,他们也开了对应的专票给我们,这个专票可以抵扣吗?这个业务应该怎么做分录
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
是老板想打通关系,就免费给他弄的,我们还承担购买材料费用。
你好 借:销售费用,贷:原材料等科目
老师不需要视同销售交增值税吗?
你好,是需要按视同销售交增值税的
老师这个税怎么计算了?
你好,视同销售的 增值税=同类材料售价*增值税税率
那老师我借方是计入销售费用的,而且我这个是小规模纳税人。假如当月开票增值税1w,视同销售计算的增值税0.5,,税务系统的增值税肯定只有1w,这个0.5怎么处理?
你好,税务系统需要针对0.5,做视同销售增值税的申报啊
这个填写哪张表了?
你好,就是小规模纳税人的增值税申报表啊
老师我并没有懂你意思、我刚开始问会计分录你没有写税,后面问问你又说要算税,我懂小规模增值税申报表填写,但是不理解视同销售如何填写
你好,这个需要按视同销售缴纳增值税。 小规模视同销售增值税(需要问税务部门如何填写,因为申报表上没有单独体现)
因为我想的是一般纳税人采购材料抵扣进项税,所以这种视同销售要写销项税,怎好冲抵完毕,小规模我就不知道,因为采购我们又没有进项税
你好 小规模视同销售增值税(需要问税务部门如何填写,因为申报表上没有单独体现) (是针对这个回复有什么疑问吗)