您好 请问原来给甲方做过相关工程吗?
老师 请教一下,情况是这样的,我们是装修公司小规模纳税人,没有资质,现在要接一个100多万的装修工程,甲方要求要有资质,因此老板把这个工程挂靠到另一个有资质的A建筑公司,A建筑公司要求我们公司和他签一个供材合同提供材料专票,我们是小规模纳税人只能去税务代开,后期工程款就以付材料费的方式转给我们公司,这样风险大吗?老师会不会涉及到虚开
老师,我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他自然人老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万核算管理费,疫情影响或者其他特殊情况除外);这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下管理费和他在我们仓库购买原材料水电费燃气费款将剩余的钱返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
老师你好,麻烦帮我解惑一下 我们老板采购原材料和请其他工人去给我们甲方客户安装一个工程,就相当于我们公司包工包料免费给甲方做工作项目,(想维护客情)这里面涉及到采购材料,支付工程款,然后完工,会计分录如何写,(我们是小规模纳税人)
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
目前还没有,甲方是老板一个交情,所以他才免费给别个做这个项目,我有点搞不懂视同销售
购入材料的时候 借:原材料 贷:应付账款等 施工领用材料 借:工程施工 贷:原材料 发生人工费 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 视同销售 借:营业外支出 贷:工程施工 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师我们小规模了
视同销售 借:营业外支出 贷:工程施工 贷:应交税费-应交增值税
老师这个1⃣️增值税如何确定2⃣️视同销售增值税的税额因为没有收入,到时候增值税报表如何填写了?
视同销售分录这样写 后期申报的时候 要确认收入的 只是分录没有体现 如果您要体现 我也可以给您写 增值税按照1%征收率
老师这个增值税金额我按照什么计算了?
按照1%的征收率 正常市场价这个工程做下来大概多少金额
那老师借科目有的老师是计入销售费用有的计入营业外支出、又什么区别了?
销售费用是给前面已经发生业务的客户维修之类的或者为了促销 您这个都符合 所以计入了营业外支出