同学好。这种情况原则上是不可以用的。
如探亲补贴,关于员工购买机票,但是不是直接在航空公司购买,而是通过第三方公司代理公司购买的机票,由于第三购买无法取得行程单,但收到第三公司开具普票,这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
如探亲补贴,关于员工购买机票,但是不是直接在航空公司购买,而是通过第三方公司代理公司购买的机票,由于第三购买无法取得行程单,但收到第三公司开具普票,这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
老师,收到一张增值税普通发票,购买方上面只填了“名称”,其它的“税号、地址、电话、银行账号”都没有。这张发票能作为成本用吗?
老师好 公司收到的发票 购买方银行开户行写错了 但是账号正确 发票可以入账吗
员工在第三方平台购买的机票,开具发票的抬头是员工个人的姓名,备注栏也备注了员工个人的姓名,这可以入公司的帐吗?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?