你好你可以在2021年汇算清缴调整的

22年12月的咨询费收入发票未入账,23年的可以入账在2月份吗,是不是通过你以前年度损益调整,那预缴的时候多缴纳的企业所得税,汇算清缴的时候可以通过纳税调整来处理吗,是不是可以退税了
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师,21年的四张发票在23年2月份查出来异常发票价税合计40多万,,21年的营业收入是370多万,可是22年的收入是37万多,请问我这个在23年查出来的发票需要在22年汇算清缴必须调出是吗?
老师,23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张,3张发票在21年认证,大概有30多万,22年4月只认证了一张,9万多,我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗?如果调的话这两个年度应该怎么调?
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,不会有什么风险吧,22年收入37万多,调增就得40多万
你好 你不调整才有风险的
好的,谢谢老师!
不用客气 工作愉快
老师,那请问在哪一栏做出调增?
纳税调正明细表扣除项目30 张载金额
30栏吗老师?
是的,对的是的对的是的。
老师,那要是22年除了这个异常,还有其他调增项目怎么填写?具体再填写到哪一栏?
你2022年的需要修改,因为他的弥补亏损明细表那一列变了。其他的不需要。
不明白老师,能不能具体点?
你的2021年的利润变了,弥补亏损明细表里面的第二列这个有变化,这个理解吗?那你2022年的是不是也有变化,应该跟着变
它是自动变得吗老师?
是的 弥补亏损明细表自动的
2021年这个变化如何体现出来?不是现在是22年汇算清缴吗?
你好,你去先修改2021年的利润,2021年的利润本来是100,然后你现在修改了之后200 不亏损,明细表第二列对应的2021年,这里应该是200啦,然后在2022年汇算清缴 打开106000这个表格,它自动体现,这里体现的应该是200,之前是100,现在改成200,你看一下有变化没有
老师2021年的利润是在哪个表修改?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。自动给你纳税调增,调增之后利润会变。