您好,这是平常都要作的。根据国家规定,现在不需要报送税局,备案即可。

老师,单位是高新技术企业,填火炬年报的时候研发项目写的3个,研发费用的辅助账其实是6个,这样可以吗?
老师,您好!我想问一下,我在填报2021年企业所得税汇算的时候,那个研发费用表的数据是灰色的不能填写,是因为我前面选的那个辅助账样式是自己设计的吗?
老师好,第三季度申报,填写利润表的时候,里面没有销售这一行,那这个销售成本费用填在哪里?
老师您好!处置固定资产开出了专用发票,请问申报的时候在哪个表填写的?
老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表,销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢?收到收入的时候早,申请退税晚。是收入那个月就填?还是验证进项发票的时候啊?
请教您:物业公司转售电费,物业公司针对收到的电力不征税的部分,可以开具跟电力公司一样的不征税的发票给租户吗?
请问支付的车辆购置税怎么做账
技术服务类合同是按照什么印花税税目征税?税率多少
老师办个体户可不可以核定征收要去哪里问,打税务电话吗
老师好,请问管理费用 工资这些不算主营业务成本吗
请问个人可以去税局开货物发票吗?年度个人汇算清缴需要申报吗
老师我给客户做了一个活18500元,不需要给客户开票,那么我内部核算我利润时候是否的剔除税费
你好,想请问一下,在2026年取消甲供材政策以后,电梯销售及安装公司2026年以前未完工未执行的合同按什么政策执行,还可以按13+3开票吗
贸易国是美国,实际发货到英国,退税提示收货人与合同客户不一致怎么解决
老师您好,建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清,我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗?怎样操作,对我公司会有什么印象。
这张表是在哪里下载的
你好,在国家税务总局下载。 国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5169007/content.html