您好,那您企业所得税也得按更正后的处理,即体现增值税
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
公司承接的一个项目的窗户,结果项目烂尾了,现在起诉法院给找的第三方鉴定机构,这个鉴定费怎么入账,记什么科目?
汇算清缴申报主营业务成本包括开的加油的,电费水费吗?
会计继续教育60分在继续教育上学,那公需课30分在哪学,
本月发生额 进项额624197.62 销项额299695.64 本月缴纳增值税时未勾选325871.72 本月缴纳增值税299695.64-298325=1369.74 这个月的账怎么做呀
老师,科目余额表的本期的借方期末余额是不是就是本年累计的借方金额
排污费用是计入管理费用吧?
各位老师大家好,全国代理记账管理办法中规定的材料都是那些呢,请老师们指点一下谢谢
老师食品制造业蛋糕制作,凭证里面没放出库单和入库单,他附不上我就没放,这样可以吗?用不用自己做一个表格出库单,附在凭证里
老师,请问,个体户的一直给客户只开1%税率的普票,收到供货商13%税率的普票,有风险吗
老师,请问工商年报中,有股权变更,是这样填写吗?
那老师2022年第四季度的企业所得税申报表格和财务报表申报,还有年度财务报表都需要重新更正申报嘛?
问下您2月红字冲回的原因是?
之前会计把税率开错了,她开的是免税普通发票,甲方要求是3%的普通发票
您好,都是普通发票,还需要3%?
你好老师我刚刚查看下是重新开具的3%的专票
您好,那您会计口径收入是剔除这部分增值税,增值税是按免税收入,企业所得税口径是按免税收入
2022年第四季度财务系统做账会计口径做账没有剔除这部分免税发票收入,企业所得税也是也有剔除申报的
那您需要更正企业所得税申报
老师你好请问是在电子税务局更正申报还是去大厅柜台?相对应财务报表需要更正嘛?
这个您先跟税务确认哪里更正,财务报表需要更正
老师那这个更正收入的话,进账的成本多了应该怎么出来?
您的业务更正收入即可,不调整成本
那老师2022年汇算清缴时成本不是就多记账了,是调增出来还是不调整成本,直接利润为负数?
为什么多记账,没调整成本
2022年不是开收入包含这个1227141.30元呢嘛,所以成本也相应入账了这部分的成本,现在收入做抵减了,那相对应这部分收入的成本需要怎么处理?
收入成本匹配,您的业务调整收入是增值税影响,不影响成本