您好,那您企业所得税也得按更正后的处理,即体现增值税

你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
那老师2022年第四季度的企业所得税申报表格和财务报表申报,还有年度财务报表都需要重新更正申报嘛?
问下您2月红字冲回的原因是?
之前会计把税率开错了,她开的是免税普通发票,甲方要求是3%的普通发票
您好,都是普通发票,还需要3%?
你好老师我刚刚查看下是重新开具的3%的专票
您好,那您会计口径收入是剔除这部分增值税,增值税是按免税收入,企业所得税口径是按免税收入
2022年第四季度财务系统做账会计口径做账没有剔除这部分免税发票收入,企业所得税也是也有剔除申报的
那您需要更正企业所得税申报
老师你好请问是在电子税务局更正申报还是去大厅柜台?相对应财务报表需要更正嘛?
这个您先跟税务确认哪里更正,财务报表需要更正
老师那这个更正收入的话,进账的成本多了应该怎么出来?
您的业务更正收入即可,不调整成本
那老师2022年汇算清缴时成本不是就多记账了,是调增出来还是不调整成本,直接利润为负数?
为什么多记账,没调整成本
2022年不是开收入包含这个1227141.30元呢嘛,所以成本也相应入账了这部分的成本,现在收入做抵减了,那相对应这部分收入的成本需要怎么处理?
收入成本匹配,您的业务调整收入是增值税影响,不影响成本