您好,只用其他应付或者其他应收,这样做账不会乱,都在这一个科目里
公司员工又有其他应收,也有其他应付,是不是只设置应收或者应付啊?
其他应付款贷方负数是什么??如果其他应付款和其他应收只设置一个其他应付款核算,记账凭证中该怎么用?
老师你好,账面有一笔其他应收,和一笔其他应付,其他应收收不回来,其他应付也不会再支付,这样的情况怎么做分录平账呢
老师好,请问同一个公司既有借款又有业务,可否即用其他应收款,还用其他应付款核算?或者能其他应收款红字表示么??
同一个人。有其他应收也有其他应付。一般是分开核算。还是在做账时。只用其他应付或者其他应收呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
比方说,有像老板借款用的是其他应付款。然后老板又来报销费用。都走其他应付。是这个意思吧
您好,像老板借款用的是其他应付款,借:其他应付款 贷:银行 来报销 借:管理费用等 贷:其他应付款 是这个意思,就是上面的分录
老师,就是是不是跟老板之间的往来用其他应付款。跟员工之间的往来,报销之类的用其他应收。是这样比较合理吧
您好,也不用这么区分,都在其他应付款好了,员工的借钱都会还的,他们的往来余额会是0,只老板的会越来越大
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!