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请问:我们去年购买了些茶叶和月饼计入了招待费,如果是赠送出去了,汇算的时候是不是应该作为视同销售?如果作为视同销售,那么视同销售收入是不是可以按购买时的发票总额作为视同销售收入进行汇算清缴?

2023-05-21 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-21 17:24

您好,不用这么麻烦,我们直接计在销售或销售费用-业务招待费中,年度汇算清缴时进行纳税调增 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。

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您好,不用这么麻烦,我们直接计在销售或销售费用-业务招待费中,年度汇算清缴时进行纳税调增 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
2023-05-21
主营是什么的?销售本子的吗?
2022-12-06
对的,是的,包含在里面的。
2023-07-19
你好,按照120确认收入的
2021-12-20
我是的,对的,不一样的 自己写一个说明什么原因多了这个金额,具体的什么业务就行。
2023-11-26
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