您好,正确的做法是把之前的应付账款补上

老师,采购的商品2月入库,3月付款。2月分录做借:库存商品 贷:应付账款。然后是不是附上采购单?等3月付款的时候,分录做借:应付账款 贷:银行存款,然后附上银行转账单和封面支出凭证,对吧?
前期应付账款没有挂账,4月支付2月余款及3月货款,如何做账写分录
我的理解:B应收账款=期初(已含2月10%)+本期(3月的80%);D应付=期初+本期(4月的60%) 问题:1、B应收账款和D应付账款,为什么求得的是发生额而不是余额? 2:B应收账款的期初余额中为什么没有包含2月份的10%?
请问,3月挖机分期款,应付20,时间付了10,做账借应付账款 贷 银行存款,4月付了剩下的10,取得专票,该怎么做分录了
老师您好,5月公司支付货款,应该付给A供货商,(5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ),查账时发现错付给了B供货商,后6月B供货商将款如数退回,请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
填一季度企业所得税时,是不是必须要先申报企业所得税年报才行?
老师企业所得税年度申报资产总额是2025年的吗
老师,月休2天,月工资3000,实际出勤26天,工资怎样计算?3月
企业所得税是按照季度交么是按照盈利的多少个点缴纳
各位老师好,请教个问题,汇算清缴的时候“公益性捐赠”填到A105070后,主表里营业外支出那栏还需要填写公益捐赠的金额部分吗?
老师,请问一下培育机构,小孩子学习书法。开什么内容
如果注销公司时,有未分配利润1万3千,那这个在税务注销的话,会怎么处理?
25.12月预估了成本,确定这些成本票无法开入了,应该如何调整
老师,请问一下申报劳务报酬的怎么做分录啊?
老师,本月采购成本专票不含税金额72507.09元,进项专票税额7911.87元,本月销售开出专票不含税173094.72元,销项专票税额22469.28元,上期留底2211.24元,这个怎么结转增值税
全部在4月份里补吗
有好几个供应商,应付款全部都没有入账
对,对,正常来说你肯定都需要补在账里面。不然无法做账
第一季度代理记账都报完税了,没有影响吧?后期不会多交税什么的吧
这个是不会多交税的,没有影响。
分录怎么写
借应付账款金额是1—3月份的?
借,库存商品贷,应付账款。
应付金额写1—3月份的金额吗
。对就是你对,就是你差了多少写多少。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。