你好,是的,是这样处理的
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,请问1、做凭证的时候,日期我可以实际做账那天的日期吗?摘要里面写几号然后加上事项,比如10.21采购,10.22付款这样?2、做凭证的时候一张凭证里面可以写上比如:采购入库:借:库存商品 贷:应付账款 再写借:应付账款:贷:银行存款,这样可以吗?
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师,采购的商品2月入库,3月付款。2月分录做借:库存商品 贷:应付账款。然后是不是附上采购单?等3月付款的时候,分录做借:应付账款 贷:银行存款,然后附上银行转账单和封面支出凭证,对吧?
员工免费提供房子给公司用有风险吗
老师,基础会计想转财务bp,需要学习什么课程
老师,公司为员工交的社保,我都直接入管理费用了,这样对吗?其中包含生产工人的社保
我们公司是法人股东全资子公司注册资金300万已实缴,另外一家公司以我们的公司净资产277万收购全部股权,股权转让是转让价格277万,变更完后需要新股东给公司公户转277万,然后我们给退出的股东办理退股并支付277万呢
老师我们公司是小规模公司在开发票那里的额度是50万元,这是指我们公司的季度不超50万是免税的吗?正常是季度30万元是不是,我老板之前去税务管理科提过额度
老师,公司要转股,建议是实缴后转股好呢还是转股后再实缴好呢?
老师你好!甲转让乙股权转让占比30%,怎样核算所得税,指导一下
请问下老师,我们处理了个车辆高买低卖的风险,当时直接补交了车辆差额的增值税和附税,未开票,这个业务怎么处理呀?
本月收到劳务费发票,下月支付劳务费,借,管理费用-劳务费,贷,其他应付款-某某,计提个税,借,其他应付款-某某,贷应交税费-个人所得税,这样做对吗
一般纳税人可以代开增值税专用发票吗