借应交税费、土地增值税,贷银行存款, 借营业外支出、滞纳金贷银行存款。 以后你再销售出去抵扣就可以了。

您好 去年计提了土地增值税和房产税,今年减免了80%,只交了20%的房产税和土地增值税,要如何做账?
房地产公司,没交房,今年税务局让补交去年的土地增值税怎么做账,还有滞纳金
老师,补交2023年房产税和土地使用税,滞纳金,我做的分录对么
今年补申报的去年和今年第一季度的房产税,城镇土地使用税,在这个月怎么做会计分录。同步,产生的滞纳金怎么做账
老师,补交的房产税及土地使用税以及滞纳金怎么做账
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
补交去年的,要做以前年度损益调整吗?
你好,你去年应该交没有缴纳吗?如果是这种情况下的话,需要。如果是提前交的,不用。
去年应该预交没有交,今年让补交
借以前年度损益调整, 贷应交税费土地增值税, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整再加上这一个。
这是补交的单子
写了上面写了看一下的。
那滞纳金呢?
借营业外支出,滞纳金,贷银行存款,这个不用以前年度损益调整。
这个科目,等于说在账上没有反应,这是预交的,以后怎么知道预交的这次土地增值税?
你的摘要里面体现的
补交几月份的xx税款就可以