你好; 走了凭证没法删除的;只能禁用科目;然后去重新设置正确科目编码在用
老师好我想问一下,我在用友设置会计科目的时候,二级科目设置了100201,100202,本来再设置应该是100203,但是我输入成了100503,现在已经制单记账了才发现,请问这个编码就这样用有什么影响吗
老师我的意思是我的二级编码本来是100201100202再设置是100203,但是我设置成了100503,已经制单记账好几个月了才发现,要是这个编码不改成100203继续用100503的话可以吗?会有啥影响吗
老师我的意思是我的二级编码本来是100201100202再设置是100203,但是我设置成了100503,已经制单记账好几个月了才发现,要是这个编码不改成100203继续用100503的话可以吗,但是我设置的100503的中文会计科目是正确的,只是编码203是503,我一直记账用的也是503,这种报表会有影响吗
老师我的意思是我的二级编码本来是100201100202再设置应该是100203,中文科目是管理费用,但是我添加的时候编码输入成了100503,中文科目管理费用,然后我做帐的时候一直在凭证上输入的是100503管理费用,这种有啥影响吗
老师在用友不是要先要输入编码才能新增科目吗?按照属于我应该加100203这个编码,但是由于打字没看好,设置成了100503保存了,然后我一直用503这个编码做账,为啥您说数据会不准确??
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,A供应商与B工厂合作,B从A购进原料,加工成品出售给B的客户C,A给B垫付原料款和一切费用款,收取垫资款的一定利息。 名义上是以来料加工的形式,A给B付加工费,A与C签销售合同,加工成品从B厂发货给C。 A以委托加工入账,代B支付的运费计入销售费用,那运输合同,A与运输公司单独签,还是根据实际情况签(AB和运输公司签三方协议,协议签上A仅作为付款方,根据B的指令付款,所有的责任属于B)?
我们购进一批冷释贴,10000贴,是用于做私域赠送的,目前已赠送了1900贴.这1900贴我怎么做账
老师,3季度所得税申报时,能否弥补以前年度亏损?
公司开具商品房销售发票,税率是多少?开啥名称?还需要交那些税
老师好,如果外资贸易型企业,做账的话,要用这种财务软件吗?请问现在使用的是用友,填制凭证为什么好像没有这种币别、本位币、汇率?
请问一下结转成本时可以不分客户,直接结转为一笔总数吗?
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老师,我单位上个月报增值税时未开票已入,这个月客人来开票,那如果开票大于收入了,这个月,那我是不是这个月未开票那里可以冲销收入
7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应