你好,对方给你开发票还是怎么啦?
老师,请问客户介绍客户买货,然后给介绍客户一定的返点,返点金额比较大,怎么做账比较好呢,风险小一点呢
#提问#,老师,我们老客户介绍新客户给我们公司,奖励了他1000元介绍费,钱从我们公司打给他了,这样怎么做账呀
老师好,请问公司销售产品,客户介绍顾客有奖励,例如A交1万,A是B介绍的,公司奖励B5000元, 这5000元怎么分录,入账呢?B不能提供发票。
老师我们老客户介绍新客户来,给老客户100奖励,这个怎么走账呢
老师,我们是4s店,有老客户带新客户奖励,给老客户的奖励,可以记入什么科目
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
没有开就100
借销售费用,贷银行 汇算纳税调增。
那让对方写个收到条吗,正常是不是应该劳务报酬申报个税啊
你支付给客户是个人的?
给客户的,客户介绍新客户来的奖励
这个客户是不是个人,如果是企业的,你没法给他申报个税
是个人的,不是企业
需要申报的,让对方给你看收据,备注好个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,你给他申报,但是不需要缴纳。
嗯嗯谢谢老师
不用客气 工作愉快