你好 借 应付工资,贷其他应收款 4000
员工预支工资,在预知之前已经报好了个税,比如5月工资表应发工资10万,银行发6万,现金4万,现在到了5月底,银行实际发工资8万,我是不是账上当预支工资了,因为比实际发多了,计提工资还是一样,发的时候,做借:应付职工薪酬10万,其他应收款~员工预知工资2万,贷:银行8万,现金4万,下个月冲回,借:应付职工薪酬2万,贷其他应收款2万,前提是得多计提这预知工资2万吧,比如,补计提预知工资,借:管理费用~职工工资2万,应付职工薪酬2万,然后才冲,借应付工资,贷其他应收款,但是管理费用~职工工资多做了,要怎么冲,
老师您好,之前的会计2021年虚借了老板2万,发工资,申报了个税,借现金 2万 贷其他应付款2万,借管理费用工资19978,贷现金19978元,并出了税务报表,这个我今年怎么处理,做到与实际账相符呢
老师有一员工去年借款2万没对公转给他,就没做账上。今年又借3万。他说从这月起每月从工资中扣5000元。扣10个月,那我那两万没做账上的该怎么弄呢?
员工向老板借了20000元,从工资中扣款,但是由于去年没有会计所以23年2月期就做了借销售费用20000元,贷其他应收款20000元,现在老板要从员工工资扣款,怎么处理
在22年员工向老板借款2万元,年底前面的会计已做账借销售费用—工资2万,贷其他应收款2万;现23年老板从这每个月从工资中扣除4000元,怎么做账
您好~想咨询下:会计科目中的预提和待摊费用,目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用,这块知识点有了解的吗?可以讲解一下吗?
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
那22年分录要调整吗
你好 要的呢 借款的是错的 是借 其他应收款,贷这样才对