借:管理费用-租金1 贷:其他应付款-租金 1 支付 借:其他应付款-租金 5 贷:银行存款5

5.某公司从2019年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以银行存款支付应付租金,收到增值税专用发一张,价款15000元,增值税2400元。要求:编制相关会计分录。
以经营租赁方式租入管理办公用设备一台,每月租金5000元,按季支付,3月31日甲公司以银行存款支付应付租金,要求一做计提应付经营租入固定资产租金的会计分录。二,三月31日支付租金时的会计分录。
6.A公司从2021年1月起,租了管理用办公设备,每月租金3500元,增值税税率13%,租金按季支付,2021年3月31日,用银行支付应付租金。分别做三个月的分录
A公司从2021年1月起,租了管理用办公设备,每月租金3500元,增值税税率13%,租金按季支付,2021年3月31日,用银行支付应付租金。分别做三个月的分录
甲公司于2x20年1月1日从乙公司租人一台全新设备,租赁合同的主要条款如下。(1)租赁期开始日:2x20年1月1日(2)租赁期限:2x20年1月1日至2x20年10月31日。甲公司应在租赁期满后将设备归还给乙公司。(3)租金总额:200万元。(4)租金支付方式:在租赁期开始日预付租金80万元,2x20年6月末支付租金60万元,租赁期满时支付租金60万元。假定不考虑在租赁过程中发生的其他相关税费,承租人选择短期租赁方式。
税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?
一家公司给另一公司打投资款,占注册资本36%,如何写分录
开交通运输发票是不是需要特定资质文件,需要什么资质?
老师您好,公司的工资分两部分发,工资一部分,奖金一部分,是不是奖金这部分就不需要要交税?
个体户没开过发票,现在注销,需要申报26年2季度的税吗
老师,想咨询一下企税预缴表,和汇算清缴的事情
老师你好!我们是一般纳税人建筑装饰公司,在外地的室内装修项目工程款总金额不超过30万,请问需要进行跨区域涉税事项报告吗?
你好,老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%,供应商收点数过高,老板觉得成本过高,故成本票开不齐回来,若是这样,是否会将未开回发票的作内销处理?另外一出口让供应商开票回来,作发出商品-海外仓,待实现收入后再结转成本对不?但由于企业是小规模升一般纳税人的,之前的海外仓好多都没有发票的,若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上,但仓储形式这个若是这样对太难啦,因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
请问老师,企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税?有政策文件么