正常确认为成本费用,汇算时调增

去年的时候暂估了一笔费用,当时做账,借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ,现在这张发票回来了,目前还没有做汇算清缴,账务要怎么处理
去年的劳务成本,我挂的是预付账款,今年汇算清缴期间收到了发票,账该如何处理
以前年度公账付的钱,对方没有给发票,也拿不到发票了,业务已经发生,账上做的预付账款。如果实在收不到发票了账上怎么处理,汇算清缴的时候又需要注意哪些
老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
前年的一笔预付费用款,收不到发票了,账务上怎么处理,汇算清缴的时候应该如何填报
公司4月注销,有一笔款回不了款,红冲也联系不了对方确认,这笔款做坏账怎么做分录
无法归还的短期借款怎么会计处理?
建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
老师,工业企业,回单还行,会计都是一堆回单做一个凭证,不同客户不同日期,支出也是一堆单据一个凭证,这样好吗?
可以给员工同时买雇主责任险和工伤保险吗,会不会有重复,这两个险有什么区别?
老师好,税务局让填写表格,分公司不就地预缴的原因填什么呢
找答疑的郭老师,谢谢
请问一下,小规模可以开国际货运代理免税的发票吗
汇算清缴调增的数据应该填在哪一排里面,是装卸费和办公费
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
老师,22年的时候预付了货款,但是发票在22年一直没开进来,所以我暂估了成本,今年汇算清缴前开进来了一小部分发票,其他暂估的还是没进来,我是不是也需要纳税调增,然后填在30栏里面
需要纳税调增,然后填在30栏里面