你好; 你去年没有做成本暂估去吗 ? 你什么准则的; 我看看怎么做分录
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
去年的劳务成本,我挂的是预付账款,今年汇算清缴期间收到了发票,账该如何处理
去年暂估的成本,今年收到发票了,但是发票金额比暂估的小,该怎样账务处理?汇算清缴需要怎样处理?
2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?
前年的一笔预付费用款,收不到发票了,账务上怎么处理,汇算清缴的时候应该如何填报
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
企业准则,一般纳税人。因为没有收到发票我就先挂了预付款,汇算清缴期间收到了发票,我做了纳税调整
你好; 那你就补做成本费用去 ;到时调减即可
收到发票后我做了成本,但是不是要做以前的年度损益调整呢?具体怎么做分录
你好; 借以前年度损益调整贷预付账款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 ; 影响了所得税在调整所得税
调整所得税分录应该是借多提所得税贷以前年度调整吗
老师,问下,像这种业务付了款的没有收到发票的,是不是可以按暂估发票做账?具体分录怎么写?谢谢
你好; 是的; 会退税所得税的 ; 如果之前你调增了。 现在收到发票 做成本费用 ; 冲利润; 会退税的 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
好的谢谢老师。我想问的是如果我们没有收到发票的成本是否做暂估成本入账?如果可以分录怎么做
你好; 可以暂估入账的; 季报可以抵减; 只是汇算之前必须要取得合理发票哈 ; 比如借主营业务成本-暂估成本贷应付账款-暂估或者银行存款