你好; 你去年没有做成本暂估去吗 ? 你什么准则的; 我看看怎么做分录
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
去年的劳务成本,我挂的是预付账款,今年汇算清缴期间收到了发票,账该如何处理
去年暂估的成本,今年收到发票了,但是发票金额比暂估的小,该怎样账务处理?汇算清缴需要怎样处理?
2023年汇算清缴,才收到去年支付的材料商发票,可进行汇算清缴计入成本,之前预付货款是 借:应付账款——某单位 贷:银行存款 今年这比发票到了,我该如何做分录呢?
前年的一笔预付费用款,收不到发票了,账务上怎么处理,汇算清缴的时候应该如何填报
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
企业准则,一般纳税人。因为没有收到发票我就先挂了预付款,汇算清缴期间收到了发票,我做了纳税调整
你好; 那你就补做成本费用去 ;到时调减即可
收到发票后我做了成本,但是不是要做以前的年度损益调整呢?具体怎么做分录
你好; 借以前年度损益调整贷预付账款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 ; 影响了所得税在调整所得税
调整所得税分录应该是借多提所得税贷以前年度调整吗
老师,问下,像这种业务付了款的没有收到发票的,是不是可以按暂估发票做账?具体分录怎么写?谢谢
你好; 是的; 会退税所得税的 ; 如果之前你调增了。 现在收到发票 做成本费用 ; 冲利润; 会退税的 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
好的谢谢老师。我想问的是如果我们没有收到发票的成本是否做暂估成本入账?如果可以分录怎么做
你好; 可以暂估入账的; 季报可以抵减; 只是汇算之前必须要取得合理发票哈 ; 比如借主营业务成本-暂估成本贷应付账款-暂估或者银行存款